Reportes De Control Interno.
Informes que evalúan la eficacia de los sistemas de control interno, garantizando la transparencia y la correcta gestión de los recursos.
Plan Anticorrupción III Seguimiento 2022
Informe II Semestre 2022 PQRS – HSCJ
CI-Informe Austeridad Trim.II-2022
Evaluacion de Control Interno II semestre 2022
Plan Anticorrupción Seguimiento II cuatrimestre 2022
Seguimiento I Cuatrimestre Plan Anticorrupción 2022
Informe I Semestre 2022 PQRS – HSCJ
CI-Informe Austeridad Trim.II-2022
TERCER INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2021
Inf. final Evaluacion del Sistema Control Interno 2021
INF. Anual sobre el sistema de CI 2021
INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2021
SEGUNDO INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2021
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCE TRIMESTRE 2021
Primer Informe Semestral Pormenorizado 2021
PRIMER INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2021
Austeridad del gasto Primer Trimestre 2021
Informe Rendición de Cuentas 2020
Austeridad del gasto segundo Trimestre 2021
Informe anual sobre el sistema de CI 2020
Informe de Labores de Control Interno 2020
Informe final Evaluación del Sistema de Control Interno 2020
INFORME DE PQR SEGUNDO SEMESTRE 2020
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2020
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2020
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
INF. RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
INF. EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2019
AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2019
INFORME PLAN ANTICORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2019
INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2019
PORMENORIZADO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019
PORMENORIZADO JULIO A OCTUBRE 2019
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019
INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2019
PORMENORIZADO MARZO A JUNIO 2019
INFORME PLAN ANTICORRUPCION SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019
INFORME PLAN ANTICORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019
SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2019
EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2019
PORMENORIZADO NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019
INF. ANUAL SOBRE EL SISTEMA DE CI 2018
INF. EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2018
INF. DE LABORES DE CONTROL INTERNO 2018
EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
- 1 GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO
- 2 DESARROLLO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD
- 3 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
- 4 PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
- 5 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
- 6 GESTIÓN TECNOLÓGICA
- 7 GESTIÓN AMBIENTAL
- 8 INFRAESTRUCTURA
- 9 IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA
- 10 GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA – CONTRATACIÓN
- 11 GESTIÓN INSTITUCIONAL FINANCIERA
- 12 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
- 13 PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ESPECIALES
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS GENERAL 2019
INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2018
ESTATUTO DE AUDITORIAS ESE HSCJ
PORMENORIZADO JULIO A OCTUBRE 2018
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCION HSCJ 2018
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2018
SEGUIMIENTO DECRETO No. 612 DE 2018
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018
INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2018
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROLARÍA PRIMER SEMESTRE 2018
PORMENORIZADO MARZO A JUNIO 2018
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE AL PLAN ANTICORRUPCION HSCJ 2018
PORMENORIZADO NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO 2018
INFORME DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTA 2017
INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2017
- 1. Mecanismos de contacto
- 2. Información de Interés
- 3. Estructura orgánica y talento humano
- 4. Normatividad
- 5. Presupuesto
- 6. Planeación
- 7. Control
- 8. Contratación
- 9. Trámites y servicios
- 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
- Registro de Activos de Información
- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de Publicación de Información
- Programa de Gestión Documental
- Tablas de Retención Documental H.S.C.J
- Registro de Publicaciones
- Costos de Reproducción
- Mecanismos para Presentar Quejas y Reclamos en Relación con Omisiones o Acciones del sujeto Obligado
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Acceso a la Información
- Indicadores De Producción
- 11. Transparencia Pasiva
- 12. Política de Participación Social en Salud
- 1. Mecanismos de contacto
- 2. Información de Interés
- 3. Estructura orgánica y talento humano
- 4. Normatividad
- 5. Presupuesto
- 6. Planeación
- 7. Control
- 8. Contratación
- 9. Trámites y servicios
- 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
- Registro de Activos de Información
- Índice de Información Clasificada y Reservada
- Esquema de Publicación de Información
- Programa de Gestión Documental
- Tablas de Retención Documental H.S.C.J
- Registro de Publicaciones
- Costos de Reproducción
- Mecanismos para Presentar Quejas y Reclamos en Relación con Omisiones o Acciones del sujeto Obligado
- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Acceso a la Información
- Indicadores De Producción
- 11. Transparencia Pasiva
- 12. Política de Participación Social en Salud
Los reportes de control interno evalúan la eficacia de los sistemas de control dentro de una organización, asegurando el cumplimiento de normativas, la eficiencia operativa y la correcta gestión de recursos.