Reportes De Control Interno.
Informes que evalúan la eficacia de los sistemas de control interno, garantizando la transparencia y la correcta gestión de los recursos.
Los reportes de control interno evalúan la eficacia de los sistemas de control dentro de una organización, asegurando el cumplimiento de normativas, la eficiencia operativa y la correcta gestión de recursos.
Seguimiento Plan Anticorrupcion II Cuatrimestre
INFORME DE PQRS I SEMESTRE 2025
Plan Anual de Auditoria 2025
Informe de Evaluacion de Control Interno I semestre
Seguimiento Plan Anticorrupcion I Cuatrimestre
CI-Informe Austeridad Trim I 2025
CI-Informe Austeridad Trim II 2025
Añade aquí tu texto de cabecera
CI-Informe Austeridad Trim I 2024
CI-Informe Austeridad Trim II 2024
CI-Informe Austeridad Trim III 2024.xls
CI-Informe Austeridad Trim IV 2024.xls
Seguimiento Plan Anticorrupcion I Cuatrimestre 2024
Seguimiento Plan Anticorrupcion II Cuatrimestre 2024
Seguimiento Plan Anticorrupcion III Cuatrimestre 2024
Informe de Evaluacion de Control Interno I semestre 2024
INFORME DE PQRS I SEMESTRE 2024
INFORME DE PQRS II SEMESTRE 2024
INFORME DERECHOS DE AUTOR 2024
Añade aquí tu texto de cabecera
Informe de Control interno contable
Plan Anticorrupción III Cuatrimestre
Plan Anticorrupción II Cuatrimestre
Plan Anticorrupción I Cuatrimestre
Informe de Control interno contable
CI-Informe Austeridad Trim III
Informe de Evaluacion de Control Interno I semestre
CertificadoDiligenciamientoRDM11
Informe Derechos de Autor 2023
CI-Informe Austeridad Trim IV 2023
Evaluación del Sistema de Control Interno II Semestre 2023
Plan Anticorrupción 2023 – Seguimiento III Trimestre
INFORME POR DEPENDENCIAS -OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023
Añade aquí tu texto de cabecera
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Informe Derechos de Autor
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INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS
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Informe de Control Interno Contable
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Furag 2022
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Control Interno Contable
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Informe Austeridad Trim IV
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Informe Austeridad Trim I
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Informe Austeridad Trim III
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Plan Anual de Auditorias 2022
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Plan Anticorrupción III Seguimiento 2022
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Informe II Semestre 2022 PQRS – HSCJ
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Seguimiento PAA 2022
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CI-Informe Austeridad Trim.II-2022
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Informe II Semestre 2022 PQRS
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Evaluacion de Control Interno II semestre 2022
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Plan Anticorrupción Seguimiento II cuatrimestre 2022
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Seguimiento I Cuatrimestre Plan Anticorrupción 2022
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Informe I Semestre 2022 PQRS – HSCJ
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Evaluación del Sistema de Control Interno I semestre 2022
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Plan Anual de Auditoria 2022
Añade aquí tu texto de cabecera
TERCER INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2021
Inf. final Evaluacion del Sistema Control Interno 2021
INF. Anual sobre el sistema de CI 2021
INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2021
SEGUNDO INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2021
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCE TRIMESTRE 2021
Primer Informe Semestral Pormenorizado 2021
PRIMER INFORME PLAN ANTICORRUPCION 2021
Austeridad del gasto Primer Trimestre 2021
Informe Rendición de Cuentas 2020
Austeridad del gasto segundo Trimestre 2021
Informe anual sobre el sistema de CI 2020
Informe de Labores de Control Interno 2020
Informe final Evaluación del Sistema de Control Interno 2020
INFORME DE PQR SEGUNDO SEMESTRE 2020
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2020
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2020
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
INF. RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
INF. EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2019
Añade aquí tu texto de cabecera
AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2019
INFORME PLAN ANTICORRUPCION TERCER CUATRIMESTRE 2019
INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2019
PORMENORIZADO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019
PORMENORIZADO JULIO A OCTUBRE 2019
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019
INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2019
PORMENORIZADO MARZO A JUNIO 2019
INFORME PLAN ANTICORRUPCION SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019
INFORME PLAN ANTICORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019
SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES 2019
EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2019
PORMENORIZADO NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 2019
INF. ANUAL SOBRE EL SISTEMA DE CI 2018
INF. EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2018
INF. DE LABORES DE CONTROL INTERNO 2018
EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
- 1 GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO
- 2 DESARROLLO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD
- 3 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
- 4 PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
- 5 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
- 6 GESTIÓN TECNOLÓGICA
- 7 GESTIÓN AMBIENTAL
- 8 INFRAESTRUCTURA
- 9 IMAGEN INSTITUCIONAL GERENCIA
- 10 GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA – CONTRATACIÓN
- 11 GESTIÓN INSTITUCIONAL FINANCIERA
- 12 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
- 13 PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ESPECIALES
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS GENERAL 2019
INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2018
Añade aquí tu texto de cabecera
PORMENORIZADO NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO 2018
PLAN DE AUDITORIAS HSCJ 2018
EVALUACIÓN C.I. CONTABLE 2017
INFORME DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTA 2017
INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2017
INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2017
INFORME PORMENORIZADO JULIO A OCTUBRE 2017
INFORME PORMENORIZADO 01/11/2016 A 28/02/2017
INFORME SEGUIMIENTO II SEMESTRE PQR 2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2016
Inforeme Pormenorizado JULIO - OCTUBRE
Informe Pormenorizado MARZO DE 2016 A JUNIO DE 2016
Informe Pormenorizado Noviembre de 2015 a Febrero 2016
Informe Pormenorizado Julio - Octubre
Informe Pormenorizado Enero - Abril
Informe Pormenorizado Mayo - Junio
Informe sobre derechos de autor
Informe de Auditoria Interna
Informe Pormenorizado Mayo - Agosto
Informe Pormenorizado Enero - Abril
Informe Pormenorizado Septiembre - Diciembre
Evaluacion MECI
Informe de Gestion Vigencia 2014











